怎么到深圳国税局申报,我开了个公司怎么去深圳税务局报税需要什么文件或者资料
来源:整理 编辑:税务知识 2023-09-10 22:19:43
1,我开了个公司怎么去深圳税务局报税需要什么文件或者资料
最好请个会计,或请代帐会计,如果是个体工商户,可以自己做,
2,深圳网上怎么税务申报
网上报税操作流程:1、关注“深圳国税”微信公众号—国税微网-输入纳税人识别号、登录密码。2、点击我要申报。3、提示微信增值税小规模申报适用范围。4、填写申报数据。5、点击“系统参考值”,系统自动带出对应所属期开票数据,供参考比对。6、点击“下一步”,系统计算税额。7、提交申报前,点击“票表比对”,票表比对通过后返回提交申报表。8、申报完成后返回查看申报结果。9、查看申报结果无误后,返回查看待缴税信息,并点击需要缴纳税款的申报项目。10、选择缴税方式,点击“确定”,完成缴款。
3,个体户怎么样在网上申报深圳地税和国税
需要先到税务部门办手续,购买一些网上申报的资料和设备就可以了。
4,公司报税怎么操作流程
公司税务申报分为小规模纳税人和一般纳税人。通常,小规模纳税人和一般纳税人的税务申报流程基本差不多,只是税率和计税方式有所差别。一般纳税申报流程包括:纳税登记、税务认定、发票办理、纳税申报和完税证明这五个方面。纳税登记通俗来讲,就是纳税人去税务局登记报道。税务认定就是确认纳税人是一般纳税人还是小规模纳税人。根据相关法律规定,已经核税的企业可以向税务机关购买税控机领购发票,依据公司业务开具发票了。报税方式一般分为上门申报和网上申报两种。企业成功纳税以后,在税务大厅可以收到完税凭证,如果您是网上报税可以去税务机关要求提取完税证明。纳税申报是企业至关重要的一个环节,从企业注册成立之日起,每个月都要报税,即使公司没有业务,也要做零申报。
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5,深圳国税申报
1、办理国税税务登记2、到国税开通网上申报,具体程序应该是去国税领取专用的三方协议(税务局,企业,银行),填写三方盖章之后给税务局,申请开通网报3、税务局那边有专门的办网报的人,开通之后会给你一个CA证书,像U盘的东西4、回公司电脑上,在深圳国税局的网站下载网报程序,安装5、插上证书,允许报税程序报税
6,深圳小规模纳税人如何报国税
1、定额是指的个体工商户和个人独资企业,小规模一般情况下要求建账。2、登录深圳市国家税务局网站,用户名为纳税人识别号,初始密码为8位数国税纳税编码。3、申报期内登录网站系统即会显示您所需要的申报的税种,然后根据电脑提示点击“填写、保存、正式申报”即可,或者进入“申报缴税”模块后按上述操作即可。注:申报成功后系统会生成流水号,如需缴纳税款,需申报成功后点击“我要扣款”。(一)运用防伪税控开票子系统进行抄税。(二)运用网上抄报税系统进行远程报税。(三)运用网上申报软件,发送申报数据。申报成功后,查看申报结果,根据系统提示作相应处理。申报表审核成功后,税务局端自动扣缴税款。网上申报受理成功的纳税人需使用网上申报系统软件打印符合《深圳市增值税一般纳税人纳税申报办法》要求的申报资料一式两份,经法人代表签字并盖章确认,于申报的当月报送税务机关。
7,怎么把开票软件的销项发票导到深圳国税网上申报系统
请按以下步骤操作:1、在开票系统“报税处理”模块中点击“抄税处理”,抄取“本期资料”,系统提示抄税处理成功。 2、在开票系统“远程抄报”模块中点击“报税状态”,系统提示“金税卡状态读取成功,可以进行远程报税”。 3、在开票系统“远程抄报”模块中点击“远程报税”,系统提示“数据提交成功,请稍后查询报税结果”。 4、登录国家税务局纳税申报网站进行纳税申报。 5、在纳税申报网站确认申报数据后,进行网上申报提交。 6、在开票系统“远程抄报”模块中点击“报税结果”获取报税结果“报税成功”。 7、在开票系统“远程抄报”模块中点击“清卡操作”完成IC卡清卡。 8、完全退出开票系统,重新进入,在“报税处理”模块中点击“状态查询”,查看“报税资料”为“无”。 注意:前3步与4、5步顺序不可颠倒,否则将无法完成远程抄报。那个需要申请,看你们的销售额度多少,去找你们税管员要申请范例,他们会告诉你需要带什么资料,那个很麻烦的,还需要进项发票,他们要看实数。
8,到深圳国税进行财务报表申报需要带什么资料呢
1. 需申报是一般纳税人,报三张纳申报表:主表、附表一、附表二、(盖公章、条码章)带税务登记证,一般纳税人资格证,会计资格证,IC卡。2. 如是小规模纳税人,报一张纳申报表,在网上申报。带国税税务登记证,会计资格证。3. 进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息4. 报税:将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员,他们会根据报税系统的要求给你报税,也就是读取你IC卡上开票信息,然后与各种销项报表相核对,然后进行报税处理。5. 认证:认证时携带当月要准备抵扣的增值税发票抵扣联,到国税局发票认证窗口办理即可. 增值税专用发票开出180天内认证有效.当月认证的必须在当月抵扣。1.你们单位胆子真大,像你这样的菜鸟也敢让你去申报。2.国税局管的几个主要税种包括增值税,要报的报表就是增值税申报表以及附表一、二、有没有三不记得了,还有固定资产进项抵扣表,要是有消费税还有消费税申报表,1,4,7,10月报企业所得税季度申报表,所有的报表都需要再报资产负债表和利润表。3.如果未报的话,根据税收征收管理法,可以处罚2000元以下,严重的可以处罚2000-10000,再不申报,核定税额。4.个人所得税除银行存款利息税(已暂停征)现由国税征收,其余个人所得税均由地税征收。5.你对照着看一下,到底少了哪个报表。均个人意见,仅供参考
9,要报税如何进国税网站我公司在深圳
http://www.szgs.gov.cn/internet/home/index/index.htm用户名是纳税人识别号,初始密码是国税纳税编码地税零报税申报方式:即使没有收入也要零申报.地税报税时,交资产负债表,利润分配表还有地方纳税综合申报表(这种表在税务局领购) 国税交资产负债表,利润分配表,增值税纳税申报表,1、公司每月都需要报税的,一般情况下,按月报税的有增值税、城建税、教育费附加、个人所得税等,季度报税的是企业所得税。按月报税的时间是次月10日以前,按季报税的是季后15日,限期缴纳最后一日,遇到休息日,顺延一日;遇到长假(春节、五一、十一节),按休息日顺延。2、向国税申报缴纳的是增值税和企业所得税(2002年1月1日以后办的企业),其他税种都向地税申报。3、实行网上报税和电话报税的,每个月用同样的方法进行网上报地税,电话报国税以后,仍需要报送相关申报资料和财务报表的。4、《扣缴个人所得税汇总报告表》、《扣缴个人所得税明细报告表》是次月10日以前向地税局报送。5、《广东省地方税收纳税申报表(综合)》是次月10日前向地税局报送。6、《资产负债表》随申报资料一并向地税、国税局报送。7、《利润表》随申报资料一并向地税、国税局报送。8、《增值税纳税申报表》次月10日前向国税局报送。9、一般情况下,实行网上电子申报的,税务部门还是需要纸质的月度财务报表和年度报表,因为网上电子签名尚未正式启用。但各地的管理有所不同,你们就按他们的要求做,只报送年度报表也不会错的,但本人觉得你们将一年来的报表装订成册是件好事,做的很规范,万一哪天他们要了,你也不需要重新去整理装订了,有备无患。年度报表主要包括资产负债表、利润表、现金流量表,年底一次报送。10、向国税局报送上述年度报表外,还要报送应交增值税明细表。同时还要向国税局报送企业所得税年度申报表及附表(2006年度全国统一的)。国税零申报报税方式:1,如果你是小规模纳税人,你需要去税务局,交0报的纳税申报表(3份)后附资产负债表,利润表,(2份),给税务大厅一份纳税申报表就可以了,然后给专管员1份纳税申报表,1份资产负债表,利润表,在这些表上盖公章,就可以了。一般就不需要网上报税,如果你是一般纳税人,则要网上报了,不要税务登记证。2,如果你是一般纳税人,不需要任何资料,但是资产负债表和利润表需要填,纳税申报表也要填,只不过在销项减进项后,你本月的纳税额应该是0。如果你是小规模纳税人,纳税申报表全部填0,然后网上申报即可,也可以电话申报。3,如果你是第一个月开始申报,申报表上本月应纳税额和累计应纳税额都填为0,如不是,则申报表本月应纳税额为0,累计栏上的数据为上月的累计数。没有开通网上申报或电话申报就带上公章或财务章亲自到国税大厅申报吧,填写好申报表,还可以顺便请教国税人。4,首先登陆国税网再点“办税服务厅”中的“申报缴税”,再“进入办税区”再输入你们公司国税副本上的纳税人识别号,和密码(密码是自己设的,如果是你刚接手,那你的前任会把密码什么的都交接给你),然后你们公司就进入到了国税网了,然后,现在你就进入到了国税内用网了,你再点“申报缴税”—“进入办税区”就会出现你要报的税种,如果是月度就是会出现“增值税”,季度的话还会有“企业所得税”(如果你们公司是在地税交所得税,则不会出现),增值税0申报很好办,直接点“增值税”后面的“我要申报”然后进去填表就行了,如果你们是小规模则这个表都不用填,直接“保存”,然后点正式申报就行了,如果你们是一般纳税人,则你要把你们开了多少销项发票,收了多少进项发票都填上,但你的是0申报,那要确保销项减进项为0就行了,然后再点保存,再正式申报就行了。如果是企业所得税,那你就得拿着你们公司的利润表照着利润表上的数字填上去(操作方法和上面一样是点“我要申报”,只不过这个是点企业所得税后面的。)然后点保存,再点正式申报,最后点“扣款”如果是亏或0申报可以不用点“扣款”因为根本就不交税点了扣款也扣不到款,一般的0申报做到“正式申报”这一步就行了。另外,如果你们是企业所得税核定了(如按收入核定),则你只需在表中填上你的营业收入就行了,都不用填利润表上的期间费用。然后后面的步骤一样的。
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