1,开具红字发票怎么开

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开具红字发票怎么开

2,开红票如何写申请

1.让对方开具拒收发票证明(或发现开错,没有交付对方为理由)2.在税控系统里开红字发票申请3.把开红字发票的数据考入U盘4.原开错票的复印件5.相关供货合同6.单位的公章,财务专用章带上以上资料让专管员审批,再到税务服务大厅办理相关手续,批准后才能开具红字发票

开红票如何写申请

3,红字发票申请理由怎么填写

开具红字增值税专用发票申请单申请方申请 ( 1)因开票有误购买方拒收的(2)因开票有误等原因尚未交付的 【在这里打勾】开具红字专用发票理由:因开票有误等原因:错误把某某写错,正确应是某某。附上一句本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确,并对此承担相应法律责任。

红字发票申请理由怎么填写

4,红票申请单申请理由怎么写去税务局拿了红票开具通知单之后怎么办

理由就按照你的写法写:我是销售方,他们购货方抬头有更改没有及时通知,导致我开错抬头,现在要开红票在开具红字发票前由于你是销方必须向对方讨回原来的发票才好开红字发票(不用给对方的)和蓝字发票开好后一份(红字和蓝字)你留底一份(红字和蓝字)交会计做账在红字发票备注上必须写明红冲的发票对应你开错的那张的号码

5,开红字发票申请单怎么填写理由

  红字发票申请要根据发生退货或者实际情况来填写,简明清楚的将意思表达清楚就行。  开具红字普通发票  1、销货方未作帐务处理,购货方退回原发票。  销货方将收回的发票粘附在存根联后面依次注明“作废”,属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方,不得开具红字发票。  2、销货方已作帐务处理,购货方退回原发票。  销货方开具蓝字退货进仓单(属于货物折让退回不需要开具进仓单,下同),同时开具相同内容的红字发票,以红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入,将收回的发票粘附在红字发票的存根联上,红字发票的存根联以及其余联次不得撕下。属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方。  3、销货方未作帐务处理,购货方已作帐务处理,不能退回原发票。  销货方必须取得购货方的有效证明作为开具红字发票的依据,填制蓝字退货进仓单。开具相同内容的红字发票,将红字发票的发票联交回购货方,作为抵减当期的销售支出,红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入,其余联次不得撕下。属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方。  4、销货方、购货方均已作帐务处理,不能退回原发票。

6,红字发票申请开具情况说明怎么写

作废的发票填写原因:货物的数量有误就可以。***国家税务局:我公司开票人员在20xx年xx月xx日开具给********公司的两张增值税发票有误。发票代码:*****;发票号码:*****金额:元税额:xx元合计:xx元;发票号码:*****金额xx元税额:xx元合计:xx元。错误原因xxxx;上述专用发票我单位没有交给购货方。 特申请开具红字发票。本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确,并对此承担相应法律责任。*********************年**月**日扩展资料:符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废。(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;(二) 销售方未抄税并且未记账;(三) 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。不符合作废条件:1. 购货方已认证由购货方填写申请单(1) 认证通过:① 向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单(一式三联,一联购货方留方,一联由购货方给销货方,一联税务留存)② 将通知单交给销货方,根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。(2) 认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”:①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。其他同上。②将通知单交给销货方,进项税不得抵扣,也不做进项税额转出。2. 购买方未认证且所购货物不属于增值税扣税项目范围,由购货方填写申请单在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。3. 购货方未认证,由销售方填写申请单销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。特殊情况:(一)发票因购货单位信息输错的(包括税号、名称、地址等)除要提供证明原件之外,还需提供购货单位的税务登记证复印件。(二)销货方将购货方名称开错,如应开给A公司却开给了B公司的,需发票上开具公司名称的企业出具一份证明,说明发票代码和号码、陈述公司未与销货方发生此笔业务,并承诺此发票为认证抵扣;实际应接收发票的购货方出具一份证明,说明公司向销货方购买货物,未收到发票。(三)购买方公司名称变更的需要提供对方工商局出具的名称变更书复印件并加盖对方公司公章。(四)发票单价、数量、品名等开具错误的,除需提供证明之外还需提供原订单复印件并加盖公章。(五)发票重复开具的,除提供上述资料外还需提供以前开具的发票记账联复印件。参考资料:百度百科——红字发票

7,开红字发票的申请单怎么写

红字发票申请单 操作流程 1、申请单填开 主要功能: 在开票系统V6.13中填开红字发票申请单。 操作步骤: 【第一步】 进入“发票管理”界面,点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单,弹出红字发票申请单信息选择界面,如图1-1所示。 图1-1 红字发票申请单信息选择 【第二步】 在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。 1 、购买方申请 由购买方申请开具红字专用发票,根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式: (1)当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。 (2)当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面,如图1-2所示。 图1-2 购方红字发票申请单填开界面 2 、销售方申请 对于销售方申请开具红字发票申请单时,应选择“销售方申请”,根据实际情况选择理由后,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票,则弹出如图1-3所示的界面,查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面,如图1-4所示。 图1-3对应的正数发票票面信息 图1-4销方红字发票申请单填开界面 【第三步】 对于购买方申请,需要在图1-2所示红字发票申请单填开界面中,手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写申请单信息如图1-4所示,对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮,系统保存此张红字发票申请单,并弹出打印界面,如图1-5所示。 图1-5红字发票申请单打印界面 2 说明:1、申请单中的商品数量和金额必须为负数;申请单中的金额与税额的计算方法与开票界面计算方法一致。 2、一张申请单上最多可以开具8行商品信息。 3、在红字发票申请单填开界面中,对于购买方申请的情况,商品信息可以直接手工输入,也可以从商品编码库中选择。对于销售方申请的情况,商品信息不能直接手工输入,如需要填写,只能从商品编码库中选择。 4、对于销售方申请的情况,若属于开票有误购方拒收的,销方必须在专用发票认证期限内(90天内)向主管税务机关提出申请。若属于开票有误等原因尚未交付的,销方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。 5、对带折扣的蓝字发票开具对应申请单时,若数据库中有对应蓝字发票信息,系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。 6、系统对申请单提供了全打和套打两种模式,可根据实际情况自行选择。 2申请单修改查询 主要功能 :查看、修改、删除已填开的红字发票申请单。 操作步骤: 【第一步】 点击“红字发票申请单/申请单修改查询”菜单项,系统弹出“红字发票申请单查询”界面,如图1-6所示。 图1-6红字发票申请单查询界面 【第二步】 设置好查询月份后,点“确定”按钮,系统显示如图1-7所示。 图1-7 红字发票申请单的明细界面 在此界面中,可以对申请单查看明细、修改和删除。选择一张红字发票申请单后,通过点击页面上方的“修改”按钮进行申请单内容的修改,点击页面上方的“删除”按钮可以删除申请单,点击页面下方的 “查看明细”按钮,则可以查看申请单详细信息。 2 说明: 1、对已开具的申请单进行修改时,修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额,否则系统提示“申请单填开金额超出对应正数发票”,无法修改成功。 2、开票系统V6.13中对已开具申请单的修改或删除操作均无时间限制,但应根据实际情况进行所需操作。 3申请单导出 主要功能: 可以查看、导出某月已填开的红字发票申请单。 操作步骤: 【第一步】 点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项,系统弹出“红字发票申请单导出”界面,如图1-8所示。 图1-8 红字发票申请单查询界面 【第二步】 选择需要导出申请单的月份,点击“确定”按钮,系统弹出该月已填开的所有红字专用发票申请单的明细。选择需要导出的申请单,点击“导出”按钮,将申请单导出为xml文件,如图1-9所示。 图1-9 导出红字发票申请单界面 【第三步】 点击图1-9所示的“确认”按钮后,提示选择保存文件的路径,然后点“确定”按钮,如图1-10所示。 图1-10 选择红字发票申请单导出路径 【第四步】申请单导出成功后,在保存路径下可找到导出的xml文件,将该文件拷贝到软盘或者U盘,提供给主管税务机关,由其导入该文件后开具通知单。 2 说明: 1、导出申请单时,可以选择一次导出一个申请单,也可以一次导出多个申请单,导出多个时,可以按住“Ctrl”键,使用鼠标左键选择需要导出的任意多个申请单,也可以按住“Shift” 键, 使用鼠标左键选择需要导出的连续多个申请单。 2、每个申请单对应导出一个xml文件。 3、导出的xml文件命名规则是:税号+_ +开票机号 +_+年月+序号。 说明: 1、只有防伪开票系统升级到V6.13版本,才能开具红字发票申请单。 2、在11月份的征期中,企业在报税刷卡时,必须拿打印的本单位的一张申请单,报税人员才给报税刷卡。如果没有发生红字票业务,可选择销方开具,任意开一张前几个月开的发票的红字发票申请单,打印后再删除即可。能打印出红字发票申请单,说明开票软件升级成功,否则有可能开票软件没有升级到6.13版本。 3、开票系统升级到V6.13中,用户在打印申请单时,发现只能打印一半的申请单,不能打印完整,如何处理 ? 答: 问题原因: 因为默认打印纸张为航天信息纸张造成。 解决办法:退出开票系统,点击桌面左下角的开始→设置→打印机和传真,在出现的带“√”的打印机型号上,点右键,找到属性, 只需将“打印机属性”中“设备设置”中的纸张选择为A4即可。

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