1,上月多交增值税本月怎么做账务处理

这个月不需要做账务处理,等到需要缴税的月份,直接缴纳剩下的差额税就可以。

上月多交增值税本月怎么做账务处理

2,一个月只有一个增值税发票怎么做账

答:直接记入主营业务收入。借:现金/银行/应收账款 贷:主营业务收入 未交增值税/销项税额
借:固定资产1538.46 借:应交税费-应交增值税(进项税)261.54 贷:银行或现金1800根据税务有关政策,可抵扣进项税

一个月只有一个增值税发票怎么做账

3,个体工商户今天交了上个月的增值税请问这个分录怎么做

本月应交-上月多交=本月应提。
借:应缴税费-应缴增值税-已交 贷:银行存款 不用计提
借:应交税金--已交税金 贷:银行存款(具体看你什么方式缴纳的)希望对你有帮助~ 这个不需要计提 贷方不是在你售货的时候发生了么借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金—销项税

个体工商户今天交了上个月的增值税请问这个分录怎么做


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