发票汇结联怎么打,打印增值税专用发票时附上的清单怎么可以打印成三联的急急
来源:整理 编辑:税务知识 2025-02-13 19:25:52
1,打印增值税专用发票时附上的清单怎么可以打印成三联的急急
在两联的下面放张复印纸看可以不?要是税票系统支持重复打印,你可单独再打印一张。试试看。
2,增值税发票抵扣联如何做凭证
抵扣联不用做凭证啊,只需要集中装订就可以了我这儿是自己保管 ,不知你那儿的规定如何了像订凭证一样,把认证结果通知书、认证结果清单、抵扣联装订成册。市面上有卖专门订增值税发票的凭证封皮,去办公用品店找找看吧。月末,抵扣联与认证结果通知书及清单单独装订成册就行
3,在税务局认证的发票如何填写抵扣联汇总表
1.已认证过的发票销方不能作废。作废必须符合的条件是:未超过开票方开具发票当月;销方未抄税;购方未认证或认证结果为纳税人识别号不符或发票代码、号码不符.2.专用发票如果在税务局认证通过,一般来说不是假票,套号票的话认证不会通过,这时就可以申报抵扣了.但税务局还要和存根联比对,如果比对不符,也是不能抵扣的.不过目前来看比对不符的情况是很少的.
4,购买方收到增值税专用发票的发票联和抵扣联应该怎么做
发票联拿给供应部门办理入库手续,领导签字后看付款还是挂账,挂账直接给会计,付款直接给出纳付款就可以了抵扣联要拿给会计部门管理发票和报税的人员,由其保管并作为抵扣凭据,注意抵扣联不能弄花了,弄花了认证不了就抵扣不了1. 发票联是做账用的;2. 抵扣联是抵扣进项税额用的。购买方拒收增值税专用发 票让购买方出具拒收证明然后销售方收回发票联和抵扣联作废或者开红字发 票
5,增值税专用发票抵扣联电脑上怎么做
1.税法不允许自作增值税专用发 票抵扣联;否则属违法行为; 增值税专用发 票 抵扣联,可以认证抵扣的,在认证相符后,同认证结果通知书一起单独存放,以备检查。年末将一年的增值税专用发 票抵扣联和认证结果通知书装订成册,与其他会计档案一起存档。 如果收到用于非应税项目的不得抵扣进项税额的增值专用发 票,或超期没有认证的增值税专用发 票,属于滞留票。没有认证抵扣的抵扣联,也要单独保管,并在备查簿登记,以备检查。做账用的是增值税专 用发 票发 票联。抵扣联的作用就是可以用来抵顶你销售货物时应缴纳的增值税,月底前需要到当地国税局认证,通过之后,就可以拿发票联做账了。
6,怎样打印增值税专用发票存根联明细表 哪位帮帮忙我急用呀先谢
1、在《发票管理/发票查询》中选择全年度数据2、在弹出的对话框中点击《查找》3、在《开始日期》中填入所要打印的发票明细的第一份发票的开票日期,在《结束日期》中填入所要打印的最后一份发票的开票日期,输入完后点击确定4、点击《打印》,在下拉菜单中选择《打印发票列表》 关于打印内容选择,你可以点击类别代码左边的小框,在弹出的窗口中将不需要的条目移到左半边即可。1、在你的专票开票系统,打印开票信息,选择开票起至日期,也可以不选择普通明细的。是,你只有记账联,对于发票联和抵扣联是给采购方了领购的时候,我们是带着最后一张已开的发 票原件、公章、税务提供要求填写的领购发 票、ic卡和税务联系卡就行了
7,购买发票时如何填写发票存根联汇总单
发票存根联是指已开具发票的存根联或未开具的空白发票。《发票存根联汇总单》就是把已开具发票的存根联或未开具的空白发票分成两部分填写:1. 已开具发票的存根联,所有开过的发票按发票号码顺序填写号码、开票日期、发票张数、开票金额、税额。2. 未开具的空白发票的发票号码和发票张数。从开票软件里面导出来就行了啊。。然后打印出来。发票查询里面,查询,选中最后一次你读入的发票号码,然后再修改下就可以导出来了。很简单的。。希望对你有帮助。。根据开票日期按月汇总,其中有作废的发票也要按段汇总。例:购买发票50份,号码1-50, 其中25号发票属于作废发票,10月份用了20张,11月份用了30张,那么汇总如下:日期 发票号码 数量 销售额 税额10月 1-20 20份 xx xx11月 21-24 4份 xx xx11月 26-50 25份 xx xx你写的好乱啊,都看不懂,你去买的时侯,汇总表按截止上一次买发票后那天开始,开了多少就写多发啊,按发票号和金额写就好了嘛;还要从开票系统里面打一个汇总表出来盖个章
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