1,营改增之前开的建安发票可以抵扣吗

营改增之前开的建安发票是地税营业税发票肯定不允许抵扣增值税。
营改增后,要不你说让单位,取得的建筑业增值税专用发 票,且该支出用于增值税应税项目,增值税进项税额可以抵扣。  但用于个人消费或集体福利的,进项税额不能抵扣

营改增之前开的建安发票可以抵扣吗

2,天津建安发票如何在网上抵扣校验

建安发票没有抵扣联,因为建安企业是缴纳营业税,不是开具增值税专用发票不可以抵扣。

天津建安发票如何在网上抵扣校验

3,建筑安装企业购买办公用品的增值税专用发票可以抵扣么

可以的。购买办公用品的支出,属于所有行业企业的增值税可抵扣项目。企业可以凭购买办公用品时取得的增值税专票作为进项抵扣。
增值税一般纳税人购买办公用品,用于生产经营活动的,依法取得的增值税专用发票,可以在规定期限内进行认证并抵扣销项税。

建筑安装企业购买办公用品的增值税专用发票可以抵扣么

4,建安发票有抵扣联吗

建安发票没有抵扣联,因为建安企业是缴纳营业税,不是开具增值税专用发票不可以抵扣。
没有的,它是营业税纳税人。可以抵扣的只有增值税和消费税纳税人。
建安是交营业税的,不能抵扣。 但若是分包工程,而且分包合同中写明由总承包方代缴税费的,分包方可以不再交税。

5,营改增建安发票税进项少怎么抵扣

1.建筑业营改增后,凭取得的增值税专用发票可以抵扣, 2可以.抵扣项目: (1)建筑公司提供的劳务的进项税(含包工包料的工程款) (2)买材料的进项税 (3)日常办公费用的进项税(办公用品、水电费等)
收到专票都可以抵 别听上面那个人的 那你购买办公用品 经营范围也没有啊 那你可以抵扣啊 不过你销售设备 你应该是开票 不是拿到发票 应该是销项税 不是进项税

6,建安业开票进项抵扣

建筑类一般纳税人执行一般计税法的企业,购进税率为17%的施工材料抵扣属于正常的,税务机关不会因此而稽查。再说,一般的大包工程工料几乎各半,还有人不能抵扣的工费、管理费,只要项目最终保持合理的税负率,税务机关就不会找事儿。但库存材料只进不出,材料库存大,税务机关肯定怀疑虚假抵扣、进行稽查,不要“糊弄”金三系统,它会客观的比对出非正常抵扣问题,提醒、警示税务机关去稽查非正常现象的。
夏日南亭怀辛大(孟浩然)

7,建安企业专用增值税如何抵扣

问题不是很清楚。给对方开的100万元的工程款专用发 票,这个100万元如果是含税,销项税额:100÷(1+11%)×11%=9.91万元,如果这100万元工程款不含税,销项税额则是:100×11%=11万元。进项税额:(假设这50万元的钢材不含增值税):50×17%=8.5万元应纳增值税税额:11万元-8.5万元=2.5万元 或:9.91万元-8.5万元=1.41万元
不能. 增值税一般纳税人在开具增值税专用发票的过程中,由于各种原因,在填写中难免发生各种错误。如购买方税号、单位名称、帐号、开户银行、单位地址,销售标的名称、单价、金额等填写错误,或者应填栏目未填列,以及字迹模糊、印章不清等等。如果销售方和购买方审核不严,以至填写失误的专用发票作为购买力的入帐依据,登记入帐并申报抵税。根据《增值税专用发票使用规定》,这种填写失误的专用发票抵扣联,购进方不得抵扣应税项目的进项税项,如购买方已进行进项税项抵扣,税务部门要求从当期的进项税项中扣减,补缴这部分税款。

8,建筑发票如何抵税

一般情况下不能抵增殖税的.因为你是营业税纳税人交纳营业税,而营业税不实行抵扣制度.所以你公司在开营业税票时候不能抵税
不能,建筑业是交营业税的,所以开来的油票(增殖税发票)不可以进行抵税。只能作为经营费用进行财务核算,又因为你是核定征收,所以也不影响企业所得税,应按发票金额和核定征收率计算所得税.
建筑业是营业税纳税人,不交纳增值税,也就不存在增值税进项抵扣问题 一般规定:1.从2007年2月1日起,凡从事销售不动产的单位和个人,在销售不动产收取款项时,必须开具税务机关统一印制的《销售不动产统一发票》。2.《销售不动产统一发票》按照使用对象不同分为《销售不动产统一发票(自开)》,由自开票纳税人领购和开具;《销售不动产统一发票(代开)》,由税务机关代开。3.从2007年2月1日起,凡从事建筑业应税劳务的单位和个人在收取工程(结算)款项时,必须开具税务机关统一印制的《建筑业统一发票》。4.《建筑业统一发票》按照使用对象不同分为《建筑业统一发票(自开)》,由自开票纳税人领购和开具;《建筑业统一发票(代开)》,由税务机关代开。5.《国家税务总局关于使用新版不动产销售统一发票和新版建筑业统一发票有关问题的通知》
建筑业是营业税纳税人,不交纳增值税,也就不存在增值税进项抵税。
这个是不可以抵扣进项税的.这为你们是为了工程服务的.也就是说你们是按营业税的项目.对于纳营业税的项目使用了增值税的货物的.所使用增值税的进项税是不可以抵扣的.即使税务机关对于你们的这张发票已经认证了.你们也得做进项税转出处理.

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