1,第一次如何登陆外贸企业出口退税申报系统

用户名:sa(小写)密码:空(就是没有)上面是管理员身份,进系统后再设操作员及密码。

第一次如何登陆外贸企业出口退税申报系统

2,2022年出口退税网上申报流程

2022年出口退税申报流程操作1.通过登陆电子口岸执法系统(入口:中国国际贸易单一窗口),选择进入出口收汇选项,领取核销单申领; 中国电子口岸2.需要凭申领过的电子口岸IC卡基《出口企业核销单介绍信》(需要加盖企业公章)前往外汇管理局领取纸质核销单;3.通过登陆电子口岸执法系统,选择出口收汇选项点击口岸备案进行纸质核销单备案;4.办理报关手续;2022年出口退税申报流程操作1.通过登陆电子口岸执法系统(入口:中国国际贸易单一窗口),选择进入出口收汇选项,领取核销单申领; 中国电子口岸2.需要凭申领过的电子口岸IC卡基《出口企业核销单介绍信》(需要加盖企业公章)前往外汇管理局领取纸质核销单;3.通过登陆电子口岸执法系统,选择出口收汇选项点击口岸备案进行纸质核销单备案;4.办理报关手续;

2022年出口退税网上申报流程

3,出口退税综合服务平台预申报怎么操作

在第二步录入界面,进行审核认可的时候,在选择操作里面把暂不申报勾掉,然后再进行第六步就可以了,我开始也不是很明白,后来研究了半天才发现是那里出了问题,你试试看吧,希望可以帮到你。
数据处理--生成申报数据--免抵退明细数据--正式申报.生成压缩文件.进入擎天传输平台:正审申报--生产正审申报上载--文件上载--

出口退税综合服务平台预申报怎么操作

4,2022年出口退税网上申报流程

一、正面回答出口退税申报流程:1、向导申报系统操作向导退税申报向导外部数据采集出口商品汇率配置;2、退税申报向导外部数据采集认证发票信息读入如果不读入电子数据,手工录入,选择认证发票信息处理;3、外部数据采集报关单数据读入报送单数据查询与确认,如果不读入电子数据,手工录入,选择二退税申报数据录入出口明细申报数据录入。二、分析详情出口退税是指国家运用税收杠杆奖励出口的一种措施。一般分为两种: 一是退还进口税,即出口产品企业用进口原料或半成品,加工制成产品出口时,退还其已纳的进口税;一是退还已纳的国内税款,即企业在商品报关出口时,退还其生产该商品已纳的国内税金。三、出口退税申请流程是什么1、有关证件的送验及登记表的领取;2、退税登记的申报和受理;3、填发出口退税登记证;4、出口退税登记的变更或注销。

5,我要正式申报了登录出口退税网上但没有找到数据申报正式

进入系统,找到系统维护菜单-系统配置-系统配置设置与修改把海关编码,企业税号,组织机构代码号,企业名称就可以了在其中特别注意,问清楚税务局你们的分类代码是哪个,a b c d 四项. 这个软件里是没有说明的,所以只能问你的税管员.如果是上期的信息导入,在向导里,十一项,把上期的汇总反馈读入在处理一下就ok了
我们都是在电子口岸上面操作,点出口退税--全体数据报送

6,出口退税申报流程操作

2020年5月下旬,电子港口出口退税模块退出历史舞台。新平台出口退税网络检查系统已正式使用。使用新系统进行出口退税的过程如下:1.登录电子口岸执法系统(网站:chinaport.gov.cn),在业务系统向下选择出口退税在线检查模块;2.电子港IC卡信息登录系统;3.选择出口收汇选项,点击口岸备案纸质核销单;4.办理报关手续,填写税务局领取的出口商品专用发票;5.通过出口退税申报软件输入并打印两份数据,分别提交外汇局和出口单位;6.通过电子港口执法系统选择进出口收汇选项进行企业交单;7.打印出口收汇核销信息登记表,进行网上核销申报;8.工行出口收汇核销提供收回日期和核销金额;9.向外汇局提供核销单.报关单.工行盖章核销单.出口收汇批次核销信息登记表及电子口岸IC卡,办理收回核销;10.通过网上税务申报系统输入报表和纳税申报表;11.将出口货物退税申报系统中的免税数据上传至税务局网站;12.退税申报系统将出口货物退(免)税,申报成功后存入U盘备份;13.等待税务局审核出口退税材料;14.接到税务局通知后,携带退税批准。公司公章,印章到税务局办理退税申请手续;15.办理退税手续后,银行将在一周内从国家金库拨入公司账户,完成出口退税。

7,教外贸企业出口退税申报系统20版操作及申报流程是什么

向导→退税申报向导→二、免退税明细数据采集①出口明细申报数据录入②进货明细数据录入(注意:⑴进出明细数据录入参见系统下方数据项说明⑵进出明细录入完毕后分别做右上角审核认可当前所有关联号}→三、免退税申报数据检查(前两项)→四、确认免退税明细申报数据→五、免退税申报 ①退税汇总申报表录入→录入申报年月后按回车键即可自动生成本次汇总数据②生成退(免)税申报数据→选择存储路径→浏览→U盘 (生成后即可选择电子税务局端预审或到税务机关预审,预审无误后做下一步打印、装订、正式申报)③打印退(免)税申报数据
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8,北京出口退税网上如何预申报 在哪里下载软件 谢谢啦

是在首页中间部位有个下载中心:看你是哪类型的下载相应的软件就可以了。
1、你可以到出口明细录入里查看一下当月录入的资料是否可以修改,可以修改就是你没生成明细申报了,不需要撤销就可以操作了。2、撤销已申报数据时候有个属期需要看一下是否正确,还可以选撤销汇总申报数据或者撤销明细申报数据,你选了吗?
在生产企业出口退税申报系统中(进行操作)每月15号之前,需要进行:⑴免抵退明细数据采集。⑵免税货物明细数据采集。⑶免抵退税预申报——进行网上出口退税预审——预审核反馈疑点调整——生成明申报数据。⑷模拟出具进料免税证明。⑸纳税申报。⑹纳税申报表数据采集(在纳税申报成功后操作)。⑺免抵退汇总数据采集。⑻免抵退正式申报。⑼正式审核反馈信息处理。

9,生产企业出口退税网上申报详细操作流程

录入出口报关单数据或者读入出口报关单数据,录入后在录入免抵退汇总表,最后生成申报数据进行自检操作,无误后即可正式申报退税,在这里就可以操作网页链接
这个精简了流程,按照菜单流程做即可。网页链接
双击生产企业出口退税申报系统,输入用户名—确定—输入当前所属期(生产企业的出口退税申报期是在每月的15号之前,所属期与增值税申报一致,如果是2005年3月15号之前申报,那是报2005年2月的,所属期为200502)—确定  一、 出口货物明细申报录入  1、 基础数据采集—出口货物明细申报录入—增加(填入相关数据)  2、 申报数据处理—数据一致性检查  二、 收齐出口单证明细录入  1、 基础数据采集—收齐出口单证明细录入—修改—序号录入四位,如“0001”—单证收齐标志“BH”—出口报关单号核对,如有错,应修改并填报“人工挑过申批表”—外汇销核单号核对,如有错与上一样—保存  三、 申报数据处理—数据一致性检查  四、 免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到A盘预审  五、 到税务预审反馈后,撤销已生成数据(申报数据处理—撤销已申报数据)—反馈信息处理—税务机关反馈信息读入—税务机关反馈信息处理—数据一次性检查—生成明细申报数据保存—拷到A盘  六、 基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入(根据增值税申报表录入)  七、 数据一次性检查  八、 基础数据采集—免抵退申报汇总表录入—增加—保存(注意:应调整销售额与增值税纳税申报表差额)  九、 数据一次性检查  十、 打印报表:免抵退税申报—打印申报报表:a、出口货物免抵退税申报汇总表b、出口货物免抵退税申报汇总表附表c、出口货物免抵退税申报明细表(当期出口明细)(前期单证收齐)
生产出口退税操作流程:一般纳税人资格备案—进出口备案—开立外币账户—退税备案—税局核验生产场地的生产能力和财务核算能力—采购原材料获得进项发票并认证抵扣—报关物流—收取外汇—退税申报—待税局审核通过—待收退税款材料:1)报关单。2)出口销售发票。3)进货发票。4)结汇税单或收汇通知书。5)属于生产企业直接出口或委托出口自制产品,凡以到岸价CIF结算的,还应附送出口货物运单和出口保险单。6)有进料加工复出口产品业务的企业,还应向税务机关报送进口料件的合同编号、日期、进口料件名称、数量、复出口产品名称,进料成本金额和实纳各种税金额等。7)产品征税证明。8)出口收汇已核销证明。9)与出口退税有关的其他材料。扩展资料注意事项1、必须以退税企业名义报关出口2、收汇金额必须与报关金额币种及金额总体保持一致3、备案单证齐全4、交易真实合法5、开具增值税普通发票确认出口收入的汇率以报关单出口日期的月份为准参考资料来源:上海徐汇区税务局-《上海市出口退税网上申报系统3.0版企业端操作手册》等
原发布者:碰撞的艺术生产企业出口退税申报系统操作流程一、下载海关报关单已结关信息(一)进入电子口岸网站,点击“出口结关报关单”打开结关报关单下载介面(二)选择下载关单范围(条件)(三)点击“查询”,系统会显示符合条件的查询结果(四)输入文件保存路径,点击“下载”将报关单信息下载到本地。二、申报系统读入报关单数据及进行数据录入相关操作(以生产企业为例,外贸企业的操作方法基本一样)(一)设置申报系统电子口岸卡信息通过申报系统“系统维护→系统配置→系统参数设置与修改”,选择“功能配置I”,在“电子口岸卡信息(电子口岸数据应用)”项下输入IC卡号、IC卡密码,点击“确定”完成电子口岸卡信息的设置。(二)读入电子口岸出口报关单数据通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据查询与读入”,进入操作界面后,点击“数据读入”,选择从电子口岸下载的报关单信息压缩文件进行读入操作。(三)汇率及贸易性质配置1.出口商品汇率配置通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口商品汇率配置”,进入操作界面后,按币种增加当月出口商品对应的汇率。2.海关贸易性质配置通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→海关贸易性质配置”,进入操作界面后,按贸易性质增加对应的关联业务表。(四)出口报关单数据确认通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据修改与确认”,进入操作界面后,先在左边的索引窗口中单勾选对

10,生产企业出口退税申报系统操作流程

你的这个要求有些高,不会有这样详细的操作流程的,除非有人当面手把手地教你。建议你按照系统提供的“向导”功能,一步一步的实际操作几遍,很快就能掌握了,不是你想像的那么难的。
生产企业出口退税申报系统详细操作流程如下: 1. 下载出口退税网程序和生产企业出口退税申报系统 打开网站,输入用户名、密码登录。 登录后,点击左侧的“下载专区”,首先在搜索框中输入“1.51”搜索,出现“出口退税网安装程序1.51版”,右键选“使用网际快车下载”,下载此程序后进行安装。 然后下载“生产企业出口退税申报系统7.0版”,进行安装(请尽量按默认路径安装)。 2. 进行退税申报系统的系统设置 打开桌面上的“生产企业出口退税申报系统7.0版”,用户名输入sa,密码为空,确定。准备录几月份的出口数据,所属期就输入几月份,例如当前月份200611。 新安装的申报系统,首先要进行企业信息设置。点菜单“系统维护”-“系统配置”-“系统配置设置与修改”,点“修改”按钮,必须修改的内容有: 企业代码:根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定,录入企业的海关企业代码(10位数)。如果企业海关代码发生变更,请及时与进出口税收管理科联系,做好相应的变更手续。 纳税人识别号:根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定,录入企业的纳税人识别号(15位数)。 技术监督局码:技术监督证书号码,即纳税人识别号后9位。 用户名称:根据企业《税务登记证》上的“企业名称”录入。如果企业全称超过15个中文时,企业只须录入企业名称中前15位数。 邮编、财务负责人、办税员、电话、传真和电子邮件地址根据企业真实情况填写即可。 退税登记证号:录入《出口退税认定表》上的11位退税登记证号。 退税登记日期:《出口退税认定表》上签发的日期录入。 纳税人类别:一般纳税人就录入“1” 计税计算方法:新发生出口业务的生产企业自首笔出口业务之日起12个月内不得享受退税待遇,并且进项税额只能是作留抵,该栏应录入为“4”。(自第一笔出口一年以上,以报关单中报关离境日期为准,满12个月,年销售额500万元以上,自第13个月起,采用“免抵退”计税方法,须到退税机关申请修改配置) 进料计算方法:所有企业该栏录入“2”(购进法)。 分类管理代码:所有企业该栏录入“b”。 税务机关代码:所有企业该栏录入“110108”。 税务机关名称:所有企业该栏录入“海淀区国家税务局”。 检查无误后,点“保存”按钮。修改完毕,点“退出”按钮,系统重新进入。 3. 录入退税申报数据 有进料加工业务的企业,备案当月,在退税申报系统中,点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“进料加工手册登记录入”,点“增加”按钮,录完点“保存”按钮。 料件进口当月,在退税申报系统中,点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”- “进口料件明细申报录入”,点“增加”按钮,录完点“保存”按钮。 “向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“出口货物明细申报录入”,录入申报期当期发生的且做帐务处理的所有出口明细。(无进料加工的企业从此步做起。)点“增加”按钮,录完点“保存”按钮。 “向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“收齐出口单证明细录入”,将前期单证不齐本期做收齐的处理。点“修改”按钮,录完点“保存”按钮。 4. 生成预申报数据 首先要建立四个文件夹: ysh---生成预申报数据 fk---下载反馈文件 mx---生成明细申报数据 hz---生成汇总申报数据 “向导”第三步 “免抵退税预申报”-“数据一致性检查”,根据提示修改录入数据,直至没有错误。 “向导”第三步 “免抵退税预申报”-“生成明细申报数据”,确定后,浏览选择ysh文件夹,确定生成预申报数据。 5. 网上预申报和查看预审反馈 登录“出口退税网”,点“数据申报”,选择“申报所属期”,点“下一步”,浏览选择ysh的上一级文件夹,点“上传”按钮,稍后系统提示数据申报成功。 一般当天上午申报后,下午就能查看反馈文件。点“数据管理”,如果此批数据状态为“已反馈”,则点开后,点“查看内容”,可以看到本批数据的疑点。 根据疑点描述,返回申报系统修改数据后重新预申报,直至没有疑点。 点开“已反馈”,点“反馈文件下载”,浏览选择事前建好的fk文件夹,保存反馈文件。 6. 读入预审反馈,生成明细申报数据 “向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“税务机关反馈信息读入”,浏览选择fk文件夹,读入反馈信息。 “向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“撤销已申报数据”,确定。 “向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“税务机关反馈信息处理”,点“是”。 “向导”第五步 “生成明细申报数据”-“数据一致性检查”,有问题需要再修改。 “向导”第五步 “生成明细申报数据”-“生成明细申报数据”,点“确定”,浏览选择mx文件夹,生成明细申报。 7. 录入单证备案数据 在申报系统中,点“基础数据采集” -“企业经营情况”-“出口货物单证备案目录录入”,点“增加”按钮,根据相关单证的编号,录入此批出口的单证备案数据。

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