1,冲错红的发票该怎么处理

没事,在重做一张就行了!这也是改错嘛!

冲错红的发票该怎么处理

2,发票冲红的时候也开错了怎么办我们是机打的我是新手请各

可以先在发票开具系统中作废红字发票,再重新开具

发票冲红的时候也开错了怎么办我们是机打的我是新手请各

3,我刚红冲好了的发票上传审核成功了才发现冲错了怎么处理

马上作废这张发票。记得不能跨月!
就只有下一个月开红票 冲了

我刚红冲好了的发票上传审核成功了才发现冲错了怎么处理

4,冲红发票金额比原发票金额多怎么办冲红的时候金额输错了

把红票作废,重新再开一张冲红
发票作废,隔月不能作废的话就要去税务局开红字发票冲销。可以查询税务局专管员电话询问你们当地详细情况,望采纳。

5,冲红过的发票作废了怎么办

没有税务风险 冲红是原来发生销售已经入账 无法作废 只能通过红字负数冲回作废是开具的发票内容或者金额不符题主只需把已经冲红入账的金额再用红字做一遍相同的账务处理即可
机动车开票系统可开红字啊,直接按原票只容录入只是数量和金额前加个“-”号

6,把正常的增值税专用发票误冲红了怎么办

《国家税务总局关于认真做好增值税专用发票发售、填开管理等有关问题的通知》(国税函[2003]785号)第四条规定:在未收回专用发票抵扣联及发票联,或虽已收回专用发票抵扣联及发票联但购货方已将专用发票抵扣联报送税务机关认证的情况下,销货方一律不得作废已开具的专用发票。因此,对于你公司作为销售方来说,作废该发票是违反上述规定的。你所在公司应该通知对方财务将已认证的进项发票在认证期做进项税额转出,同时报告对方税收管理员作出适当处理
重开吧

7,erp专业发票结算错了冲红如何操作

1,如果没跨月直接VF11 冲销之前的发票。重新VF01开2,如果跨月了那就在新月份VF11冲销,再VF01重新开票。
当月不必开红字,可直接作废,隔月才要。开红字:先开票系统里拉出开红字发票申请书,填好打印好一份,并导出到U盘,开错的发票原件的第二三联分别复印一份。然后带上红字发票申请书、申请书已导入的U盘、开错发票原件及复印件、国税副本复印件、经办人的身份证原件和复印件,到国税去申请办理。
你好!1,如果没跨月直接VF11 冲销之前的发票。重新VF01开2,如果跨月了那就在新月份VF11冲销,再VF01重新开票。仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。

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